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| Entidade: Prefeitura Municipal de Muniz Freire ( Total R$ 6.667.870,44 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 630,00 ) |
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0000088/2024
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0000162/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.210 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 630,00 |
| | | | | | | | Total R$ 630,00 Total R$ 630,00 |
| | Data: 09/01/2024 ( Total R$ 282.568,79 ) |
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0006824/2023
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0000121/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.034 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, LOCACAO E AQUISICOES | R$ 50.497,20 |
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0006823/2023
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0000120/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.192 - MANUTENCAO DE MAQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS | R$ 6.243,78 |
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0006822/2023
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0000119/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.192 - MANUTENCAO DE MAQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS | R$ 42.524,55 |
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0006821/2023
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0000118/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.192 - MANUTENCAO DE MAQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS | R$ 27.056,45 |
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0006820/2023
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0000117/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.192 - MANUTENCAO DE MAQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS | R$ 17.328,47 |
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0006819/2023
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0000116/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.034 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, LOCACAO E AQUISICOES | R$ 107.454,43 |
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0006818/2023
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0000115/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.192 - MANUTENCAO DE MAQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS | R$ 20.698,28 |
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0006817/2023
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0000114/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.211 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANCAS | R$ 1.338,62 |
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0006816/2023
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0000113/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.210 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 7.112,40 |
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0006815/2023
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0000112/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 2.212 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE | R$ 858,58 |
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0006814/2023
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0000111/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 2.212 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE | R$ 1.456,03 |
| | | | | | | | Total R$ 282.568,79 Total R$ 282.568,79 |
| | Data: 15/12/2023 ( Total R$ 46.916,06 ) |
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0006813/2023
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0007367/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 9.467,35 |
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0006325/2023
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0007366/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 11.170,90 |
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0006324/2023
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0007365/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 26.277,81 |
| | | | | | | | Total R$ 46.916,06 Total R$ 46.916,06 |
| | Data: 14/12/2023 ( Total R$ 348.217,31 ) (Continua na próxima página) |