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| Entidade: Prefeitura Municipal de Muniz Freire ( Total R$ 34.566,76 ) (Continued on the next page) |
| | | Data: 23/03/2026 ( Total R$ 124,98 ) |
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0001128/2026
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0001426/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 124,98 |
| | | | | | | | | Total R$ 124,98 Total R$ 124,98 |
| | | Data: 17/03/2026 ( Total R$ 499,91 ) |
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0001064/2026
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0001360/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 499,91 |
| | | | | | | | | Total R$ 499,91 Total R$ 499,91 |
| | | Data: 13/03/2026 ( Total R$ 124,98 ) |
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0001019/2026
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0001321/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 124,98 |
| | | | | | | | | Total R$ 124,98 Total R$ 124,98 |
| | | Data: 12/03/2026 ( Total R$ 4.409,30 ) |
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0001048/2026
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0001349/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 124,98 |
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0001036/2026
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0001343/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | R$ 124,98 |
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0001037/2026
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0001341/2026
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.159,34 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.409,30 Total R$ 4.409,30 |
| | | Data: 24/02/2026 ( Total R$ 124,98 ) |
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0000637/2026
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0000853/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 124,98 |
| | | | | | | | | Total R$ 124,98 Total R$ 124,98 |
| | | Data: 20/02/2026 ( Total R$ 749,87 ) |
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0000564/2026
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0000806/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 499,91 |
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0000609/2026
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0000804/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | R$ 124,98 |
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0000608/2026
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0000803/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 124,98 |
| | | | | | | | | Total R$ 749,87 Total R$ 749,87 |
| | | Data: 11/02/2026 ( Total R$ 4.284,32 ) |
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0000565/2026
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0000667/2026
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.159,34 |
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0000563/2026
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0000661/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 124,98 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.284,32 Total R$ 4.284,32 |