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| Entidade: Prefeitura Municipal de Muniz Freire ( Total R$ 600.877,47 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 29/04/2025 ( Total R$ 50.000,00 ) |
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0001474/2025
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0002112/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.058 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | R$ 50.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 50.000,00 Total R$ 50.000,00 |
| | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 12.078,90 ) |
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0001231/2024
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0001487/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 12.078,90 |
| | | | | | | | Total R$ 12.078,90 Total R$ 12.078,90 |
| | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 9.884,30 ) |
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0001028/2024
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0001416/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 7.057,90 |
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0001027/2024
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0001415/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.826,40 |
| | | | | | | | Total R$ 9.884,30 Total R$ 9.884,30 |
| | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 10.631,50 ) |
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0000604/2024
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0001347/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 10.631,50 |
| | | | | | | | Total R$ 10.631,50 Total R$ 10.631,50 |
| | Data: 05/03/2024 ( Total R$ 7.396,59 ) |
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0001044/2024
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0001251/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 7.396,59 |
| | | | | | | | Total R$ 7.396,59 Total R$ 7.396,59 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 26.325,00 ) |
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0000596/2024
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0000777/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 26.325,00 |
| | | | | | | | Total R$ 26.325,00 Total R$ 26.325,00 |
| | Data: 02/01/2024 ( Total R$ 3.533,00 ) |
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0006922/2023
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0000018/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 2.076 - REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOCOES CULTURAIS) | R$ 3.533,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.533,00 Total R$ 3.533,00 |
| | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 2.024,27 ) |
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0006734/2023
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0007851/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 1.416,11 |
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0006733/2023
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0007850/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 608,16 |
| | | | | | | | Total R$ 2.024,27 Total R$ 2.024,27 |
| | Data: 20/12/2023 ( Total R$ 30.853,98 ) (Continua na próxima página) |